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F830 - Como crear una devolución de un artículo a un proveedor
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¿Cómo crear una devolución de un artículo a un proveedor?
En el programa, puedes realizar la devolución de uno o varios artículos a tu proveedor creando una nueva factura recibida e indicando la cantidad del artículo en negativo directamente.
Así mismo, puedes usar una serie de facturación diferente a la que utilizas habitualmente para registrar estas devoluciones.
Dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
A continuación, te muestra la rejilla de todas tus facturas recibidas, selecciona la factura recibida que contiene el artículo a devolver.
En la cinta de opciones, localiza el grupo Mantenimiento > desplegable del icono Duplicar > opción Duplicar con estados inicializados.
Esta opción, duplica el documento original con todos sus datos y el Estado de pago Pendiente.
En la ventana de Duplicar documentos, puedes indicar una serie distinta de facturación para las devoluciones en la opción Serie / Número.
Situado en la línea de detalle del artículo y sobre la casilla Cantidad, indica el signo (-). Automáticamente el programa calcula el importe total en negativo.
Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar.