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F1605 - Cear una factura en negativo de una factura del ejercicio anterior
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¿Cómo realizar un abono en un ejercicio diferente?
El programa permite realizar un abono o factura rectificativa de una factura existente en un ejercicio distinto.
Para realizar el proceso, accede al ejercicio en el que se encuentra la factura.
Dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Selecciona el documento y pulsa en el desplegable del icono Nueva , tienes las opción de abonar en el fichero de facturas de un ejercicio diferente o abonar en el fichero de abonos de un ejercicio diferente.
Selecciona el ejercicio de destino y la serie en la que quieres realizar el abono.
Confirma el proceso en la siguiente ventana.
A continuación, te indica la serie y número del documento generado.